關于涼山州人民政府政務服務中心2014年部門預算編制的說明
按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。
一、單位基本情況
機關總編制18名,其中:州政務服務中心:行政編制13名,工勤編制1名,實有在職人員15人。州公共資源交易服務中心:事業編制4名,實有在職人員3人。
二、基本職能及主要工作
州政務服務中心是集中辦理行政許可、非行政許可審批和公共服務事項的“一站式”政務服務平臺。下設州公共資源交易服務中心,承擔全州200萬元以上國家投資工程建設工程建設項目招投標和200萬元以下非固定價比選服務工作。
2014年,州政務服務中心的主要工作任務有五個方面:一是繼續加強政務服務體系標準化建設,提升便民服務設施水平;二是繼續深化“兩集中、兩到位”工作,完成行政審批事項的項目清理、流程再造、承諾提速等工作;三是:繼續推進并聯審批工作,實施投資建設項目并聯審批,完善企業設立登記并聯審批,加速開展一個審批事項涉及兩個以上部門審批的并聯審批;四是;繼續發揮電子政務大廳作用,完善基礎數據,加大宣傳力度,提高使用效率;五是;繼續完善公共交易中心服務中心建設,為四大交易中心全部進場做好準備。
三、收支預算總體情況
州政務服務中心2014年預算收入總數351.77萬元,其中:當年財政撥款收入246.72萬元,上年結轉收入105.05萬元。相應安排支出預算351.77萬元,其中:基本支出119.36萬元,項目支出232.41萬元。
四、支出預算安排情況
州政務服務中心部門預算安排支出主要用于保障單位正常運轉的日常支出、業務開展等相關工作。
(一)基本支出 119.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費方面的支出。
(二)項目支出232.41萬元,主要用于:中心大樓改造維修、維護等支出。
涼山州人民政府政務服務中心2014年收支預算總表
單位:萬元
收 入
支 出
項 目
2014年預算數
項 目
2014年預算數
一、當年財政撥款收入
246.72
一、基本支出
119.36
二、行政單位教育收費收入
工資福利支出
88.45
三、事業收入
商品和服務支出
19.09
四、事業單位經營收入
對個人和家庭的補助
11.82
五、轉移性收入
二、項目支出
232.41
上級補助收入
三、上繳上級支出
附屬單位上繳收入
四、對附屬單位補助支出
從其他部門取得的收入
從不同級政府取得的收入
六、其他收入
本 年 收 入 合 計
246.72
本 年 支 出 合 計
351.77
七、用事業基金彌補收支差額
五、事業單位結余分配
八、上年結轉
105.05
其中:轉入事業基金
其中:事業單位經營虧損
六、結轉下年
其中:事業單位經營虧損
收 入 總 計
351.77
支 出 總 計
351.77
涼山州人民政府政務服務中心2014年財政撥款支出預算表
單位:萬元
科目編碼
科目名稱
合計
基本支出
項目支出
備注
類
款
項
合計
351.77
119.36
232.41
行政單位
351.77
119.36
232.41
201
03
01
行政運行
101.60
100.10
1.50
201
03
0202
一般行政管理事務
112.50
112.50
201
03
06
政務公開審批
96.00
96.00
201
03
99
其他政府辦公廳(室)及
機關機構事務支出
22.41
22.41
210
05
01
行政單位醫療
5.12
5.12
210
05
03
公務員醫療補助
2.32
2.32
221
02
01
住房公積金
11.82
11.82
源于涼山新聞網